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        奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2017年部門預算信息公開

        發布時間:2017年03月03日 00:00  作者:  資料來源:

        一、基本情況
        (一)機構及組成單位情況。
        奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版由梧州市人民政府批準,屬於全額撥款事業單位,教育經費的管理和使用嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章製度,堅持勤儉辦教育的方針,如實反映財務狀況,依法組織收入,努力節約支出,建立健全財務製度,學院對教育經費的使用進行財務控製和監督。
        (二)人員構成情況。
        2016年12月底止奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版共計有教職工人員957人,其中實名製在編人員511人,離退休人數406人,非實名製人員65人,國家計劃內大中專學生12740人。
        二、2017年預算收支情況
        (一)收入預算總體情況。
        2017年收入總預算11865.43萬元,同比減少2254.70萬元,同比減少15.96%,具體分項收入如下:
        1.一般公共財政預算撥款6431.03萬元,占總預算收入的54.19% ,同比減少1482.40萬元,同比減少18.73%。
        (1)經費撥款(補助)4519.73萬元,占總預算收入的38.09%,同比減少1412.30萬元,同比減少23.80%。
        (2)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金1911.30萬元,占總預算收入的16.10% ,同比減少70.10萬元,同比減少3.53%。主要包括專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。
        2.政府性基金預算撥款為零。
        3.納入財政專戶管理的事業收入安排的資金2664.90萬元,占總預算收入的22.45%,同比增加109萬元,同比增加4.26%。主要包括高職學費收入、住宿費等事業性收入。
        4.轉移性收入1101.70萬元,占總預算收入的9.28%,同比增加908.78萬元,同比增加471%,主要包括中央專項撥款增加。
        5.上年結餘收入1667.79萬元,占總預算收入的14.05%,同比減少1790.09萬元,同比減少51.76%。
        (二)支出預算總體情況。
        2017年教育部門支出預算11865.43萬元,其中:基本支出預算5325.06萬元,占支出預算的44.87%,同比減少1342.57萬元,減少20.13%;項目支出預算6540.36萬元,占支出預算的55.12%,同比減少912.14萬元,減少12.23%。
        按預算支出功能科目分類,分為教育支出預算、社會保障就業支出預算、醫療衛生支出與計劃生育支出預算和住房保障支出預算等。
        (1)教育支出預算
        2017年教育支出預算10557.10萬元,占支出總預算的88.98%;
        (2)社會保障就業支出預算
        2017年社會保障就業支出預算625.11萬元,占支出總預算的5.26%;
        (3)醫療衛生與計劃生育支出預算
        2017年醫療衛生與計劃生育支出預算242.98元,占支出總預算的2.05%;
        (4)住房保障支出預算
        2017年住房保障支出預算440.22元,占支出總預算的3.71%。
        (三)按一般公共預算支出經濟科目分類,分為基本支出預算和項目支出預算。
        (1)基本支出預算
        2017年基本支出預算5325.06萬元,占支出總預算的82.80%。
        工資福利支出預算4037.43萬元, 占基本支出預算的53.26%,比上年增加611.93萬元。
        商品和服務支出預算812.53萬元,占基本支出預算的12.63%,比上年增加69.73萬元。
        對個人和家庭的補助支出475.10萬元,占基本支出預算的7.38%,比去年減少2024.23萬元,減少的原因是退休人員退休費及生活補助減少等。
        (2)項目支出預算
        2017年項目支出預算1105.97萬元,占項目支出總預算的17.19%。
        商品和服務支出預算115.97萬元,占項目支出預算的1.80%。對個人和家庭的補助支出140萬元,占項目支出預算的2.17%。
        其他基本資本性支出850萬元,占項目支出預算的13.21%。
        (四) 按一般公共預算支出功能科目分類,分為教育支出預算、社會保障就業支出、醫療衛生與計劃生育支出預算和住房保障支出預算等。
        (1)教育支出預算
        2017年教育支出預算5122.70萬元,占支出總預算的79.65%;
        (2)社會保障就業支出預算
        2017年社會保障就業支出預算625.11元,占支出總預算的9.72%;

        (3)醫療衛生與計劃生育支出預算
        2017年醫療衛生支出預算242.98元,占支出總預算的3.78%;
        (4)住房保障支出預算
        2017年住房保障支出預算440.22元,占支出總預算的6.85%。
        三、2017年財政撥款收支預算情況
        1.2017年公共預算財政撥款收入8098.83萬元,占收入總預算的68.25%。
        2. 2017年公共預算財政撥款支出8098.83萬元,其中:教育支出預算6790.50萬元,占公共財政預算撥款的83.85%;社會保障就業支出預算625.11萬元,占公共預算財政撥款的7.72%;醫療衛生與計劃生育支出預算242.98萬元,占公共預算財政撥款的3%;住房保障支出預算440.22萬元,占公共預算財政撥款的5.43%。
        四、2017年政府性基金支出預算情況
            2017年政府性基金支出預算為零。2017年度本單位沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款支出,與2016年年度預算數相一致,無增減變化。
        五、2017年公共財政撥款“三公”經費支出預算情況
        2017年公共財政撥款“三公”經費支出9.78萬元,全部安排在公共財政撥款“三公“經費,其中公務接待費1.53萬元,主要用於學院評估聘請專家及市職教中心聯合辦學等業務120人.次的公務接待;公務用車運行維護費8.25萬元;主要用於學院校車等的車輛燃料費、路橋停車費、車輛保險費和維護保養及維修費等基本支出;因公出國(境)經費和公務用車購置費預算為零。由於2017年度“三公”經費預算數與2016年度“三公”經費預算數相一致,無增減變化。
        六、2017年政府采購預算情況
        2017年政府采購預算支出3400萬元,其中:預算專項設備經費2400萬元;主要用於現代職業教育質量提升計劃中央專項設備等;免學費支出500萬元;主要用於各專業項目配置建設資金;非稅收入支出500萬元,主要用於職業教育質量提升中央專項設備、機電工程技術專業實訓設備等。
        七、2017年項目預算績效情況
        2017年項目預算績效有5個項目,分別是:校級助學金,項目經費預算150萬元;招生就業實習實訓經費,項目經費預算450萬元;校園安全文化建設經費,項目經費預算100萬元;實訓基地建設配套經費,項目經費預算200萬元;教學(後勤)設備維修維護經費,項目經費預算167.2萬元。
        八、2017年國有資產總體情況
            2017年職業學院國有資產預算總額26611.96萬元,其中:流動資產預算11330.84萬元,固定資產預算15653.34萬元(其中房屋66.44萬元、車輛18台273.49萬元、其他固定資產15313.40萬元);無形資產預算301.82萬元。


        表一:部門收支總表
        表二:部門收入總表
        表三:部門支出總表
        表四:財政撥款收支總表
        表五:一般公共預算支出表(按功能科目分類)
        表六:一般公共預算支出表(按經濟科目分類)
        表七:一般公共預算基本支出表
        表八:政府性基金預算支出表
        表九:“三公”經費支出表

         


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        2017年2月28日

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